Orden de Compra. Nº2129-46-SE18 "MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-46-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 14128,6204
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social HORACIO ANTONIO RABANAL FUENTEALBA
R.U.T. 12.319.243-5
Sucursal FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLOS  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
31211507
Pinturas en aerosol1UnidadSPRAY COLOR ROJO  $ 2.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.343 $ 2.343
31211904
Brochas1UnidadBROCHAS DE 1/2   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
42151805
Discos de acabado o pulido3UnidadDISCO DE CORTES DE 4 1/4  $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.136 $ 2.136
42151805
Discos de acabado o pulido1UnidadGRATA 3" DE BRONCE  $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.770
23131507
Tela para lijar4UnidadLIJA DE FIERRO 80  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31211701
Esmaltes1UnidadESMALTES GALON BLANCO  $ 17.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646
31161601
Pernos de anclaje10UnidadPERNOS DE ANCLAJE  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
27112801
Brocas2UnidadBROCA DE 7 MM PARA FIERRO  $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
27112801
Brocas2UnidadBROCAS 10 MM DE FIERRO   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
31161611
Pernos de sujeción100UnidadPERNOS COCHE DE 1/4 X 2,5 CON TUERCAS Y GOLILLAS  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
31211505
Pinturas aceitosas1LitroOLEO COLOR NEGRO  $ 5.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.712
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Litro2 LITROS DE DILUYENTES  $ 1.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.526 $ 3.526
Total Neto $ 74.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.129
TOTAL OC $ 88.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.