|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2129-494-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-08-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTOS, PROGRAMA JOVENES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
501-24-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Ranquil |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
|
|
R.U.T. |
69.150.300-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Nicolas León 521 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
|
|
R.U.T. |
69.150.300-3 |
|
Dirección de Facturación |
Nicolas León 521 |
|
Comuna |
Ranquil
|
|
Impuesto |
7977,15 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Nicolas León 521 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Super-Quemchi |
|
Razón Social |
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.400.930-2 |
|
Sucursal |
Super-Quemchi |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTOS, PARA LA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DEL PROGRAMA JOVENES, QUE SE REALIZARAN DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y DICIEMBRE 2015. (135 UNIDADES JUGOS INDIVIDUALES Y 135 GALLETAS INDIVIDUALES SALADA).- | |
$ 41.985,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.985
|
$ 41.985
|
|
|
Total Neto
|
$ 41.985
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.977
|
|
$ 49.962
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.