|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2129-55-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2129-41-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
|
|
R.U.T. |
69.150.300-3 |
|
Dirección de Facturación |
Nicolas León 521 |
|
Comuna |
Ranquil
|
|
Impuesto |
74100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Nicolas León 521 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| ENVIAR FACTURA A: | ENVIAR FACTURA A:
pagoproveedores@mranquil.cl y bodega@mranquil.cl |
|
|
Proveedor |
IMPRESOS GML |
|
Razón Social |
IMPRENTA RODRIGO ANDRÉS RUIZ MUÑOZ E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
78.359.487-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
IMPRESOS GML |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121503
| Impresión digital | 3000 | Unidad | Adquisición de 3.000 un., de Formularios Permisos de Circulación, desde el folio N° 47.001, Formato 215*327 mm., Impresión OFFSET 4/0 Color, Papel Bond de 90grs., Prepicados más Folios, para el buen funcionamiento de la Unidad de Rentas y Patentes, de la Municipalidad de Ránquil. | |
$ 130,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 390.000
|
$ 390.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 390.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.100
|
|
$ 464.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.