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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2129-590-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-09-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA PINTAR PUESTOS SAN MIGUEL 2016 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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501-3-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Ranquil |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
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R.U.T. |
69.150.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Nicolas León 521 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
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R.U.T. |
69.150.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Nicolas León 521 |
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Comuna |
Ranquil
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Impuesto |
4414,70548 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nicolas León 521 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA SAN CRISTOBAL |
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Razón Social |
HORACIO ANTONIO RABANAL FUENTEALBA
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R.U.T. |
12.319.243-5 |
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Sucursal |
FERRETERIA SAN CRISTOBAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Galón | ESMALTE AMARILLO REY. | |
$ 22.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.101
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$ 22.101
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | BROCHA DE 1/2" | |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252
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$ 252
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | BROCHA DE 3/4" | |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378
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$ 378
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | BROCHA DE 1" | |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504
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$ 504
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Total Neto
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$ 23.235
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.415
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$ 27.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.