Orden de Compra. Nº2129-616-SE17 "COLACIONES PROGRAMA VÍNCULOS "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-616-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2017
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PROGRAMA VÍNCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-38-CO15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 18037,84
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181909
Galletas saladas8BolsaGALLETAS SALADAS   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.296
50101538
Verduras frescas4BolsaVERDURAS SURTIDAS   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50192109
Papas fritas o galletas tostadas2BolsaRAMITAS   $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.554 $ 2.554
50202303
Jugos y néctar concentrados7BotellaJUGO NECTAR (1.5 LT)  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.468 $ 6.468
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE, DE 100 UND  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
14111705
Servilletas de papel4UnidadSERVILLETAS   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
48101903
Vasos de servicio72UnidadVASOS DESECHABLES   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos69UnidadVASOS DESECHABLES TÉRMICOS   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.898
52151503
Cubertería desechable doméstica72UnidadCUCHARAS PLÁSTICAS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
52151503
Cubertería desechable doméstica72UnidadTENEDORES PLÁSTICOS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
52151502
Platos desechables domésticos72UnidadPLATOS DESECHABLES   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.824 $ 4.824
50201706
Café3TarroCAFÉ 170 GRS   $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.445 $ 8.445
50181901
Pan fresco6kilogramoPAN CORRIENTE   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas4kilogramoMORTADELA   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.444
50101538
Verduras frescas3kilogramoTOMATES  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
50101538
Verduras frescas3kilogramoPALTAS   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
50161510
Sacarina o sucralosa3kilogramoAZUCAR (BOLSA DE 1 KG)  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.965 $ 1.965
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PackQUEQUES PACK DE 3 UNIDADES   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
50181905
Galletas dulces o pastelitos11PaqueteGALLETAS DULCES   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
Total Neto $ 94.936
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.038
TOTAL OC $ 112.974


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.