Orden de Compra. Nº
2129-84-SE19
"
COLACIONES USUARIOS, CAPACITACION CHILE CRECE CONT
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2129-84-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES USUARIOS, CAPACITACION CHILE CRECE CONT
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
501-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Facturación
Nicolas León 521
Comuna
Ranquil
Impuesto
19159,03
Dirección de Envío de la Factura
Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Super-Quemchi
Razón Social
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.400.930-2
Sucursal
Super-Quemchi
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos
5
Bolsa
FRUTOS SECOS.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
25132002
Globos de aire caliente
2
Bolsa
GLOBO (BOLSA).
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.110
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Bolsa
SUFLITO (DULCE).
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.548
$ 5.548
50202311
Bebidas
13
Botella
BEBIDA 3 LTS.
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.577
$ 18.577
50202304
Jugos y néctar envasados
14
Botella
JUGOS 1.5 LTRS.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.936
$ 12.936
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
87
Unidad
VASO DESECHABLE.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.175
$ 2.175
50101634
Fruta fresca
40
Unidad
PLATANO.
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.080
$ 8.080
48101915
Bandejas de servicio
10
Unidad
BANDEJA (CARTON).
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
20
Unidad
HELADO VASO.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
50221202
Cereales en barra
20
Unidad
CEREAL BARRA.
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.860
$ 2.860
50202304
Jugos y néctar envasados
20
Unidad
JUGO 200 CC.
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
50101635
Fruta congelada
3
kilogramo
FRUTILLA.
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.547
$ 5.547
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETA SURTIDA 900 GRS.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
6
Paquete
PAPA FRITA GRANDE.
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.566
$ 13.566
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
QUEQUE.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
52121602
Servilletas
4
Paquete
SERVILLETA.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
Total Neto
$ 100.837
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.159
TOTAL OC
$ 119.996
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.