Orden de Compra. Nº2129-84-SE19 "COLACIONES USUARIOS, CAPACITACION CHILE CRECE CONT"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-84-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2019
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES USUARIOS, CAPACITACION CHILE CRECE CONT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 19159,03
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos5BolsaFRUTOS SECOS.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
25132002
Globos de aire caliente2BolsaGLOBO (BOLSA).  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110
50181905
Galletas dulces o pastelitos4BolsaSUFLITO (DULCE).  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.548
50202311
Bebidas13BotellaBEBIDA 3 LTS.  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.577 $ 18.577
50202304
Jugos y néctar envasados14BotellaJUGOS 1.5 LTRS.  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.936 $ 12.936
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos87UnidadVASO DESECHABLE.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.175 $ 2.175
50101634
Fruta fresca40UnidadPLATANO.  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080
48101915
Bandejas de servicio10UnidadBANDEJA (CARTON).  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
50192303
Postres, helados o yogurt congelado20UnidadHELADO VASO.  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
50221202
Cereales en barra20UnidadCEREAL BARRA.  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
50202304
Jugos y néctar envasados20UnidadJUGO 200 CC.  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
50101635
Fruta congelada3kilogramoFRUTILLA.  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.547
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaqueteGALLETA SURTIDA 900 GRS.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
50192109
Papas fritas o galletas tostadas6PaquetePAPA FRITA GRANDE.  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.566 $ 13.566
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteQUEQUE.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
52121602
Servilletas4PaqueteSERVILLETA.  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
Total Neto $ 100.837
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.159
TOTAL OC $ 119.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.