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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2129-87-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS ACTIVIDAD "DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA". |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Ranquil |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
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R.U.T. |
69.150.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Nicolas León 521 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
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R.U.T. |
69.150.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Nicolas León 521 |
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Comuna |
Ranquil
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Impuesto |
79823,936808 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nicolas León 521 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO SANTA ELIZABETH |
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Razón Social |
ELIZABETH DANIELA QUINTANA JIMENEZ
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R.U.T. |
16.218.991-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUPERMERCADO SANTA ELIZABETH |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50221202
| Cereales en barra | 600 | Unidad | CEREAL EN BARRA, CHOCO CEREAL, 18 GRS. | |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.200
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$ 151.260
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 411 | Unidad | LECHE EN CAJA, 200 CC., CHOCOLATE. | |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 155.358
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$ 155.420
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 450 | Unidad | JUGO (NECTAR) EN CAJA DE 200 ML. | |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.400
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$ 113.445
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Total Neto
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$ 420.126
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.824
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$ 499.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.