Orden de Compra. Nº2129-87-SE23 "ALIMENTOS ACTIVIDAD "DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA"."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-87-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDAD "DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA".
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-020-000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 79823,936808
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTA ELIZABETH
Razón Social ELIZABETH DANIELA QUINTANA JIMENEZ
R.U.T. 16.218.991-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO SANTA ELIZABETH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra600UnidadCEREAL EN BARRA, CHOCO CEREAL, 18 GRS.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.260
50131701
Leche o productos de mantequilla411UnidadLECHE EN CAJA, 200 CC., CHOCOLATE.  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.358 $ 155.420
50202304
Jugos y néctar envasados450UnidadJUGO (NECTAR) EN CAJA DE 200 ML.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.445
Total Neto $ 420.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.824
TOTAL OC $ 499.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.