Orden de Compra. Nº2130-1086-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-19-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-1086-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-19-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2130-19-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 63365
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-02-2013
TítuloDescripción
Lugar y Horario de Entrega

Bodega de Abastecimiento de Insumos No Clínicos ubicada en el Zócalo del Edificio CAAAC, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso250ResmaCódigo 047-0122 Papel Original 19 x 27 blancoCódigo 047-0122 Papel Original 19 x 27 blanco $ 1.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.500 $ 294.500
14111525
Papel multiuso200UnidadCódigo 047-0007 Carátulas de ColorCódigo 047-0007 Carátulas de Color $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
44121505
Sobres especiales5000UnidadCódigo 047-0140 Saco de papel C-3 para FarmaciaCódigo 047-0140 Saco de papel C-3 para Farmacia $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 333.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.365
TOTAL OC $ 396.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.