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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2130-1149-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-02-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Otesis fija /Pac. Ermelinda Santander |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Las Higueras |
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Razón Social |
Hospital Las Higueras
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alto Horno 777 - Higueras |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
EL PAGO SERA DENTRO DE 60 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Las Higueras
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Facturación |
Alto Horno 777 - Higueras |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
30780 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alto Horno 777 - Higueras |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
centro ortopedico concepcion ltda. |
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Razón Social |
CENTRO ORTOPEDICO CONCEPCION LIMITADA
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R.U.T. |
78.820.040-4 |
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Sucursal |
centro ortopedico concepcion ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42241808
| Productos blandos ortopédicos para las costillas o | 1 | Unidad | ORTESIS FIJA TUBULO PIE DERCHO
013-0292 | ORTESIS FIJA TUBULO PIE DERCHO
013-0292 |
$ 162.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.000
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$ 162.000
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Total Neto
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$ 162.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.780
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$ 192.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.