Orden de Compra. Nº2130-1620-SE19 "2130-28-PC19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-1620-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2019
Nombre de la Orden de Compra 2130-28-PC19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2130-94-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3034 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días, contados desde la fecha en que la factura es aceptada, según lo estipulado en las Bases Administrativas
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 111568
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Agujas para extracción de sangre200UnidadAgujas múltiples con cámara 21 G x 1". Con cámara de visualización de sangre. Código Interno: 031-0148, de acuerdo a Especificaciones Técnicas del producto, señaladas en Bases Administrativas.AGUJA MULTIPLE EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO VISIO PLUS con visor óptico de punción, MARCA VACUETTE®, GREINER BIO-ONE, 21G x 1. CON SELLO PREPICADO DE SEGURIDAD QUE ASEGURA INVIOLABILIDAD DEL PRODUCTO. PRESENTACION: CAJA x 100. COD: TC-450042-6M PROCEDENC $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
42142507
Agujas mariposa1600UnidadMariposas 21 G x 1 3/4 C/adaptador LUER. Con capsula para aguja. Código Interno: 031-0128, de acuerdo a Especificaciones Técnicas del producto, señaladas en Bases Administrativas.Mariposa 21G con sistema de seguridad NIPRO SPR+21G19 240 + Adaptador luer 87 $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.200 $ 523.200
42142507
Agujas mariposa600UnidadTubo tapa lila 3,0 mL. Sistema al vacio. EDTA K3. Código Interno: 031-0125, de acuerdo a Especificaciones Técnicas del producto, señaladas en Bases AdministrativasTUBO AL VACIO TEREFTALATO DE POLIETILENO, TAPA LILA, CON ANTICOAGULANTE EDTA-K3, concentración 1,8 mg anhidro de EDTA por mL de sangre, 3 mL. TAMAÑO: 13X75 mm. MARCA VACUETTE. Presentación: Rack x 50. COD: TC-454217 PROCEDENCIA AUSTRIA YO USA $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
Total Neto $ 587.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.568
TOTAL OC $ 698.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.