Orden de Compra. Nº2130-18641-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-11862-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-18641-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-11862-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2130-11862-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 11960,5
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor serfecom
Razón Social COMERCIALIZ.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA INDUSTRIAL
R.U.T. 76.458.620-4
Sucursal serfecom
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101905
Melamina (MF)5Plancha PLANCHA TERCIADO 18 MM $ 12.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.950 $ 62.950
Total Neto $ 62.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.960
TOTAL OC $ 74.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.