Orden de Compra. Nº2130-2716-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2130-412-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-2716-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2130-412-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA DAR CUMPLIMIENTO A DOCUMENTOS: OT 1121 OT 1136 OT 1077 OT 1053 OT 1126 OT 928 STOCK BODEGA
Proveniente de Licitación 2130-412-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna -1
Impuesto 23505,47
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
616605 LIMPIA CONTACTO 3 EN UNO 302Unidad616605 LIMPIA CONTACTO 3 EN UNO 30LIMPIUA CONTACTOS $ 1.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.874 $ 3.874
15121802
57428: WD-40 ANTICORROSIVO LUBRIC2Unidad57428: WD-40 ANTICORROSIVO LUBRICWD-40 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
15121802
54763 ADHESIVO POXIPOL TRANSP 14M ³2Unidad54763 ADHESIVO POXIPOL TRANSP 14M ³POXIPOL $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.996 $ 2.996
15121802
439711: SUPER BONDER EXTRA 3GRS DPL2Unidad439711: SUPER BONDER EXTRA 3GRS DPLLOCTITE $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
26121613
649953 CABLE THHN 12AWG NEGRO CARR25Metro Lineal649953 CABLE THHN 12AWG NEGRO CARRCQBLE AWG THHN 12 NEGRO $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.575 $ 4.575
27111704
235296TRANSFORMADOR CERR ELECT 291Unidad235296TRANSFORMADOR CERR ELECT 29TRANSFORMADOR PARA CHAPA ELECTRICA 235296 MODELO 2995 $ 9.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.629 $ 9.629
27111704
31364: ENCH HEMB SHUKO EMB MAGIC10Unidad31364: ENCH HEMB SHUKO EMB MAGICENCHUFE SCHUKO HEMBRA CON TAPA Y SOPORTE $ 3.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.020 $ 32.020
30102201
471194: PLS LAM FRIO 1.5X1X3.0MTS ³1Plancha471194: PLS LAM FRIO 1.5X1X3.0MTS ³PLANCHA FIERRO LAMINADO 1.5 MM $ 18.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.875 $ 18.875
31162309
46752 : CORREDERA CAJON SB-350 BLCA10Juego46752 : CORREDERA CAJON SB-350 BLCAJUEGO CORREDERA DE 35 MM $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31162702
926868 RUEDA PLAST 50MM C/HILO 3/820Unidad926868 RUEDA PLAST 50MM C/HILO 3/8RUEDAS GEMELAS DE 50 MM CON HILO $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31211701
704792: ESM CERELUXE BCO 1/4GL.2Litro704792: ESM CERELUXE BCO 1/4GL.ESMALTE BLANCO $ 2.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.654 $ 4.654
46171505
678104 COMB LAVAP C/LARGO CC-7-1002Unidad678104 COMB LAVAP C/LARGO CC-7-100LLAVE COMBINACION HORIZONTAL TIPO FAS $ 15.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.990 $ 30.990
Total Neto $ 123.713
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.505
TOTAL OC $ 147.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.