Orden de Compra. Nº
2130-2716-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 2130-412-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2130-2716-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-04-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2130-412-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PARA DAR CUMPLIMIENTO A DOCUMENTOS: OT 1121 OT 1136 OT 1077 OT 1053 OT 1126 OT 928 STOCK BODEGA
Proveniente de Licitación
2130-412-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Las Higueras
Razón Social
Hospital Las Higueras
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra
Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Las Higueras
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Facturación
Alto Horno 777 - Higueras
Comuna
-1
Impuesto
23505,47
Dirección de Envío de la Factura
Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
616605 LIMPIA CONTACTO 3 EN UNO 30
2
Unidad
616605 LIMPIA CONTACTO 3 EN UNO 30
LIMPIUA CONTACTOS
$ 1.937,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.874
$ 3.874
15121802
57428: WD-40 ANTICORROSIVO LUBRIC
2
Unidad
57428: WD-40 ANTICORROSIVO LUBRIC
WD-40
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
15121802
54763 ADHESIVO POXIPOL TRANSP 14M ³
2
Unidad
54763 ADHESIVO POXIPOL TRANSP 14M ³
POXIPOL
$ 1.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.996
$ 2.996
15121802
439711: SUPER BONDER EXTRA 3GRS DPL
2
Unidad
439711: SUPER BONDER EXTRA 3GRS DPL
LOCTITE
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
26121613
649953 CABLE THHN 12AWG NEGRO CARR
25
Metro Lineal
649953 CABLE THHN 12AWG NEGRO CARR
CQBLE AWG THHN 12 NEGRO
$ 183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.575
$ 4.575
27111704
235296TRANSFORMADOR CERR ELECT 29
1
Unidad
235296TRANSFORMADOR CERR ELECT 29
TRANSFORMADOR PARA CHAPA ELECTRICA 235296 MODELO 2995
$ 9.629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.629
$ 9.629
27111704
31364: ENCH HEMB SHUKO EMB MAGIC
10
Unidad
31364: ENCH HEMB SHUKO EMB MAGIC
ENCHUFE SCHUKO HEMBRA CON TAPA Y SOPORTE
$ 3.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.020
$ 32.020
30102201
471194: PLS LAM FRIO 1.5X1X3.0MTS ³
1
Plancha
471194: PLS LAM FRIO 1.5X1X3.0MTS ³
PLANCHA FIERRO LAMINADO 1.5 MM
$ 18.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.875
$ 18.875
31162309
46752 : CORREDERA CAJON SB-350 BLCA
10
Juego
46752 : CORREDERA CAJON SB-350 BLCA
JUEGO CORREDERA DE 35 MM
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31162702
926868 RUEDA PLAST 50MM C/HILO 3/8
20
Unidad
926868 RUEDA PLAST 50MM C/HILO 3/8
RUEDAS GEMELAS DE 50 MM CON HILO
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
31211701
704792: ESM CERELUXE BCO 1/4GL.
2
Litro
704792: ESM CERELUXE BCO 1/4GL.
ESMALTE BLANCO
$ 2.327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.654
$ 4.654
46171505
678104 COMB LAVAP C/LARGO CC-7-100
2
Unidad
678104 COMB LAVAP C/LARGO CC-7-100
LLAVE COMBINACION HORIZONTAL TIPO FAS
$ 15.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.990
$ 30.990
Total Neto
$ 123.713
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.505
TOTAL OC
$ 147.218
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.