Orden de Compra. Nº2130-2735-R108 "COMPRA DE SERVILLETAS DE COCTEL"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-2735-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVILLETAS DE COCTEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDURIA DE SERVILLETAS DE COCTEL ABRIL 2008
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna -1
Impuesto 11837
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL COLON LIMITADA
R.U.T. 78.548.940-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel700UnidadServilletas de papelservilletas de papel para coctel abolengo $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.300 $ 62.300
Total Neto $ 62.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.837
TOTAL OC $ 74.137


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.