Orden de Compra. Nº2130-2748-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2130-448-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-2748-OC08
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 10-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2130-448-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas para dar cumplimiento a documentos: ot 718 ot 287 ot 1199 ot 1269 ot 1234 ot 1225 ot 1239 ot 1235 ot 1190 ot 1267 ord.239
Proveniente de Licitación 2130-448-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna -1
Impuesto 5491
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JAIME RADOMIRO BARRA DE LA JARA
R.U.T. 11.912.802-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161901
Persianas1UnidadPersianasPERSIANA 1.20 X 1.80 COLOR DAMASCO $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
Total Neto $ 28.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.491
TOTAL OC $ 34.391


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.