Orden de Compra. Nº2130-2851-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2130-480-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-2851-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2130-480-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA DARC CUMPLIMIENTO A DOCUMENTOS: OT 1297 OT 1322 OT 1323 OT 1363 OT 1369 OT 1166
Proveniente de Licitación 2130-480-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna -1
Impuesto 2395,9
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA COMAR SAN PEDRO LIMITADA
R.U.T. 79.578.680-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
BEOCA PARA METAL HSS 3 MM2UnidadBEOCA PARA METAL HSS 3 MMBROCA METAL 3" $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
31191501
LIJA PARA MADERA #8020PliegoLIJA PARA MADERA #80PLIEGO LIJA NR 80 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31211801
ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL MARCA CERESITA COLOR NEGRO5LitroANTICORROSIVO ESTRUCTURAL MARCA CERESITA COLOR NEGROANTIOXIDO NEGRO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
31211801
HUAIPE DE SEDA1kilogramoHUAIPE DE SEDAGUAIPE DE SEDA $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650
31211904
BROCHA MARCA COBRA 3"1UnidadBROCHA MARCA COBRA 3"BROCHA DE 3" $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
Total Neto $ 12.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.396
TOTAL OC $ 15.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.