Orden de Compra. Nº2130-3290-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-74-LQ18 // 2130-2-PC19 // Suministro de Sueros y Soluciones de Gran Volumen "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-3290-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-74-LQ18 // 2130-2-PC19 // Suministro de Sueros y Soluciones de Gran Volumen
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2130-74-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7937
Usuario SIGFE vimunozr
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO QUE EL ESTABLECIMIENTO ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD. EL PAGO SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 71668
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral total (NPT)200Unidad016-0004 SOLUCION PARENTERAL MANITOL 15 % ENVASE COLAPSABLE DE POLIETILENO LIBRE DE LATEX SUSTENTABLE EN BASE ABRE FÁCIL 500 MLWCL034 D-MANITOL 15% 500 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F-1368314 $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.200 $ 150.200
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral total (NPT)500Unidad016-0037 SOLUCION PARENTERAL GLUCOSA 5 % BOLSA DE POLIVINILO FLEXIBLE Y TRANSPARENTE 250 ML CON DOBLE PUERTO INFUSIÓN / INYECCION LIBRE DE PVC Y LATEX XCL006 GLUCOSA 5% 250 ML CAJA X 50 BOLSA FREE FLEX. REGISTRO ISP F-1369314 $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.000 $ 227.000
Total Neto $ 377.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.668
TOTAL OC $ 448.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.