Orden de Compra. Nº2130-3464-R107 "COMPRA DE ART.FERRETERIA Y ELECTRICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-3464-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ART.FERRETERIA Y ELECTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas OT 1692-PUNTO DERED COMINIDAD TERAPEUTICA ENVIAR FACTURA A CASILLA 297 THNO.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna -1
Impuesto 12844
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Angelo Escobar Cifuentes
R.U.T. 15.808.459-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162203
Remaches de cabeza plana1TiraRemaches de cabeza planaANGULO 30 X 30 X 3 LAMINADO $ 19.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
39121205
Canaletas para cables10TiraCanaletas para cablesCANALETA 32 X 10 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 67.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.844
TOTAL OC $ 80.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.