Orden de Compra. Nº2130-3779-SE14 "Adquisicion de materiales carpinteria"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-3779-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales carpinteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 31213,2
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRICOM
Razón Social FERRICOM DISTRIBUCION Y COMERCIAL SOCIEDAD POR ACC
R.U.T. 76.337.640-0
Sucursal FERRICOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas12PlanchaPLANCHA FORMALITA 122 X 306MM BLANCOPLANCHA FORMALITA 122 X 306MM BLANCO $ 13.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.280 $ 164.280
Total Neto $ 164.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.213
TOTAL OC $ 195.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.