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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2130-4227-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CARDIOCIRUGIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2130-184-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Insumos y Farmacos |
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Razón Social |
Hospital Las Higueras
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alto Horno 777 - Higueras |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago a 60 días, según lo estipulado en las Bases Administrativas, debido a que por razones presupuestarias el Hospital Las Higueras está sujeto al envío de remesa por parte del Ministerio de Salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Las Higueras
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Facturación |
Alto Horno 777 - Higueras |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
67089 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alto Horno 777 - Higueras |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REICH DE COMERCIO EXTERIOR LTDA. |
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Razón Social |
REICH DE COMERCIO EXTERIOR LIMITADA
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R.U.T. |
85.218.000-5 |
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Sucursal |
REICH DE COMERCIO EXTERIOR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295301
| Sopladores accesorios quirúrgicos de la arteria coronaria | 30 | Unidad | Aguja de plejía retrógrada
025-0504 | CANULA RAÍZ AÓRTICA 9 FR. 40 CMS DE LARGO
PLAZO DE ENTREGA: 48 HORAS RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA |
$ 11.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 353.100
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$ 353.100
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Total Neto
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$ 353.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.089
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$ 420.189
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.