Orden de Compra. Nº2130-4466-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-611-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-4466-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-611-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2130-611-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 33516
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Insuval ltda
Razón Social IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y
R.U.T. 77.768.990-8
Sucursal Insuval ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101586
Amikacina350Frasco AmpollaAMIKACINA SULFATO FA 500 MG/2 MLAMIKACINA SULFATO FA 500 MG/2 ML $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400
Total Neto $ 176.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.516
TOTAL OC $ 209.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.