Orden de Compra. Nº2130-480-SE11 "COMPRA DE ROLLOS DE ETIQUETAS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-480-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-01-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ROLLOS DE ETIQUETAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 51573,6
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABITEK S.A. - Casa Matriz
Razón Social ABITEK S A
R.U.T. 96.671.800-5
Sucursal ABITEK S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Papel de etiquetas240RolloETIQUETA X ROLLO AUTOADHESIVA TERMICA 048-0012ETIQUETA X ROLLO AUTOADHESIVA TERMICA 048-0012 $ 1.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.440 $ 271.440
Total Neto $ 271.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.574
TOTAL OC $ 323.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.