Orden de Compra. Nº
2130-4840-OC07
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OC Generada desde la Adquisición 2130-1059-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2130-4840-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-07-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2130-1059-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PROGRAMACION MES DE JULIO/2007.-
Proveniente de Licitación
2130-1059-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Las Higueras
Razón Social
Hospital Las Higueras
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra
Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Las Higueras
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Facturación
Alto Horno 777 - Higueras
Comuna
-1
Impuesto
21446,25
Dirección de Envío de la Factura
Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
JOSE MENCHACA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
83.351.700-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111702
LLAVE PLOMERO
5
Unidad
LLAVE PLOMERO
LLAVE PLOMERO
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
40141701
SIFON VNILIT 1 1/4 LAVATORIO S/CURVA
5
Unidad
SIFON VNILIT 1 1/4 LAVATORIO S/CURVA
SIFON VNILIT 1 1/4 LAVATORIO S/CURVA
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
40141701
SIFON DE COBRE LAVAPLATO 1 1/2"
6
Unidad
SIFON DE COBRE LAVAPLATO 1 1/2"
SIFON DE COBRE LAVAPLATO 1 1/2"
$ 8.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.600
$ 48.600
40141701
SOPAPO PARA DESTAPAR
10
Unidad
SOPAPO PARA DESTAPAR
SOPAPO PARA DESTAPAR
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
32101527
COPLA COBRE DE 1/2" SOLDAR
5
Unidad
COPLA COBRE DE 1/2" SOLDAR
COPLA COBRE DE 1/2" SOLDAR
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
40141636
VALVULA ADMISION ESTANQUE SUSP.
5
Unidad
VALVULA ADMISION ESTANQUE SUSP.
VALVULA ADMISION ESTANQUE SUSP.
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.075
$ 14.075
31211501
ANTIOXIDO ROJO
2
Litro
ANTIOXIDO ROJO
ANTIOXIDO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31231302
CAÑERIA DE COBRE 3/8"
10
Metro Lineal
CAÑERIA DE COBRE 3/8"
CAÑERIA DE COBRE 3/8"
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
31191501
LIJA AL AGUA
10
Pliego
LIJA AL AGUA
LIJA AL AGUA
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
Total Neto
$ 112.875
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.446
TOTAL OC
$ 134.321
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.