Orden de Compra. Nº2130-4922-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2130-679-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-4922-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2130-679-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA DAR CUMPLIMIENTO A DOCUMENTOS: OT 2280 OT 2347 OT 2373 OT 2295 OT 2304
Proveniente de Licitación 2130-679-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna -1
Impuesto 3499,23
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL ARGANDONA LIMITA
R.U.T. 78.114.430-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151905
Correas de Caucho Power Span B-1103UnidadCorreas de Caucho Power Span B-110CORREAS B- 110 $ 6.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.417 $ 18.417
Total Neto $ 18.417
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.499
TOTAL OC $ 21.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.