Orden de Compra. Nº2130-5896-SE08 "COMPRA DE MANGAS SEGUN PROGRAMACION JULIO 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-5896-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MANGAS SEGUN PROGRAMACION JULIO 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA DE COMPRAS JULIO 2008
Proveniente de Licitación 2130-314-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna -1
Impuesto 62320
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social R WEGNER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.216.820-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno200UnidadPolietilenomanga de polietileno de 10 cm x 0,6 $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.000 $ 328.000
Total Neto $ 328.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.320
TOTAL OC $ 390.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.