Orden de Compra. Nº2130-5986-SE08 "COMPRA DE INSUMOS MES DE JULIO 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-5986-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS MES DE JULIO 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMO P/LABORATORIO. O/C INTERNA Nº.DE ORDINARIO N° 111 DE LABORATORIO.
Proveniente de Licitación 2130-2026-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contado 60 días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna -1
Impuesto 2992,5
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122602
Cubreobjetos35CajaCubreobjetosCUBRE OBJETOS DE 18 X 18 MM. UDS CJ X 100 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
Total Neto $ 15.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.992
TOTAL OC $ 18.742


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.