Orden de Compra. Nº2130-6237-SE19 "PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MES DE DICIEMBRE 2019 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-6237-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2019
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MES DE DICIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2130-81-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19406
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 65246
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades de sonda de calor o sondas de calor o accesorios100UnidadSONDA NELATON GOMA ROJA N°10 FR Código Anita 032-0027954000100 SONDA NELATON GOMA 10FR- MARCA RUSCH $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
42295006
Unidades de sonda de calor o sondas de calor o accesorios200UnidadSONDA NELATON GOMA ROJA N°12 FR Código Anita 032-0028954000120 SONDA NELATON GOMA 12FR- MARCA RUSCH $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
42295006
Unidades de sonda de calor o sondas de calor o accesorios100UnidadSONDA NELATON GOMA ROJA N°16 FR Código Anita 032-0030954000160 SONDA NELATON GOMA 16FR- MARCA RUSCH $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
42295006
Unidades de sonda de calor o sondas de calor o accesorios300UnidadSONDA NELATON GOMA ROJA N°18 FR Código Anita 032-0031954000180 SONDA NELATON GOMA 18FR- MARCA RUSCH $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
42295006
Unidades de sonda de calor o sondas de calor o accesorios10UnidadSONDA NELATON GOMA ROJA Nº24 FR Código Anita 032-0034954000240 SONDA NELATON GOMA 24FR- MARCA RUSCH $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
42295006
Unidades de sonda de calor o sondas de calor o accesorios100UnidadSONDA NELATON GOMA ROJA Nº26 FR Código Anita 032-0035954000260 SONDA NELATON GOMA 26FR- MARCA RUSCH $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
42295006
Unidades de sonda de calor o sondas de calor o accesorios100UnidadSONDA NELATON GOMA ROJA Nº28 FR Código Anita 032-0036954000280 SONDA NELATON GOMA 28FR- MARCA RUSCH $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
42295006
Unidades de sonda de calor o sondas de calor o accesorios100UnidadSONDA NELATON GOMA ROJA N°8 FR Código Anita 032-0047954000080 SONDA NELATON GOMA 8FR - MARCA RUSCH $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 343.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.246
TOTAL OC $ 408.646


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.