|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2130-6441-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-09-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CORREA DE PAVLIK/ SPTIEMBRE 2011 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2130-346-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Las Higueras |
|
Razón Social |
Hospital Las Higueras
|
|
R.U.T. |
61.607.202-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Alto Horno 777 - Higueras |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Las Higueras
|
|
R.U.T. |
61.607.202-1 |
|
Dirección de Facturación |
Alto Horno 777 - Higueras |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
14250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alto Horno 777 - Higueras |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
orteticlawn |
|
Razón Social |
CECILIA IRMA DEL PILAR GARAY CARRASCO
|
|
R.U.T. |
12.488.343-1 |
|
Sucursal |
orteticlawn |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Productos blandos ortopédicos para la cadera | 6 | Unidad | CORREAJE DE PAVLIK PARA DISPALSIA DE CADERA CODIGO 013-0151
TALLA
4 UNIDADES TALLA M
2 UNIDADES TALLA L
| CORREAJE DE PAVLIK PARA DISPALSIA DE CADERA CODIGO 013-0151
TALLA
4 UNIDADES TALLA M
2 UNIDADES TALLA L
|
$ 12.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.000
|
$ 75.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 75.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.250
|
|
$ 89.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.