Orden de Compra. Nº
2130-6450-SE18
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2130-21-PC18/ Programa de Compras Insumos Mes de S
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2130-6450-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
2130-21-PC18/ Programa de Compras Insumos Mes de S
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2130-94-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Insumos y Farmacos
Razón Social
Hospital Las Higueras
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra
Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Las Higueras
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Facturación
Alto Horno 777 - Higueras
Comuna
Talcahuano
Impuesto
207385
Dirección de Envío de la Factura
Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T.
59.077.290-9
Sucursal
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142521
Agujas para extracción de sangre
500
Unidad
Agujas múltiples 21 G x 1". Código Interno: 031-0131, de acuerdo a Especificaciones Técnicas del producto, señaladas en Bases Administrativas.
AGUJA MULTIPLE EXTRACCION SANGRE AL VACIO, MARCA VACUETTE®, GREINER BIO-ONE, 21G x 1”. CON SELLO DE SEGURIDAD QUE ASEGURA INVIOLABILIDAD DEL PRODUCTO. PRESENTACION: CAJA x 100. COD: TC-450072-6M PROCEDENCIA AUSTRIA YO USA
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
42142521
Agujas para extracción de sangre
1000
Unidad
Agujas múltiples con cámara 21 G x 1". Con cámara de visualización de sangre. Código Interno: 031-0148, de acuerdo a Especificaciones Técnicas del producto, señaladas en Bases Administrativas.
AGUJA MULTIPLE EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO VISIO PLUS con visor óptico de punción, MARCA VACUETTE®, GREINER BIO-ONE, 21G x 1. CON SELLO PREPICADO DE SEGURIDAD QUE ASEGURA INVIOLABILIDAD DEL PRODUCTO. PRESENTACION: CAJA x 100. COD: TC-450042-6M PROCEDENC
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.000
$ 83.000
42142507
Agujas mariposa
2000
Unidad
Mariposas 21 G x 1 3/4 C/adaptador LUER. Con capsula para aguja. Código Interno: 031-0128, de acuerdo a Especificaciones Técnicas del producto, señaladas en Bases Administrativas.
Mariposa 21G con sistema de seguridad NIPRO SPR+21G19 240 + Adaptador luer 87
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 654.000
$ 654.000
42142507
Agujas mariposa
1000
Unidad
Mariposas 23 G x 1 3/4 C/adaptador LUER PEDIA. Con capsula para aguja. Código Interno: 031-0129, de acuerdo a Especificaciones Técnicas del producto, señaladas en Bases Administrativas.
Mariposa 23G con sistema de seguridad NIPRO SPR+23G19 240 + Adaptador luer 87
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 327.000
$ 327.000
Total Neto
$ 1.091.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 207.385
TOTAL OC
$ 1.298.885
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.