Orden de Compra. Nº2130-6450-SE18 "2130-21-PC18/ Programa de Compras Insumos Mes de S"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-6450-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra 2130-21-PC18/ Programa de Compras Insumos Mes de S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2130-94-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 207385
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Agujas para extracción de sangre500UnidadAgujas múltiples 21 G x 1". Código Interno: 031-0131, de acuerdo a Especificaciones Técnicas del producto, señaladas en Bases Administrativas.AGUJA MULTIPLE EXTRACCION SANGRE AL VACIO, MARCA VACUETTE®, GREINER BIO-ONE, 21G x 1”. CON SELLO DE SEGURIDAD QUE ASEGURA INVIOLABILIDAD DEL PRODUCTO. PRESENTACION: CAJA x 100. COD: TC-450072-6M PROCEDENCIA AUSTRIA YO USA $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
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Agujas para extracción de sangre1000UnidadAgujas múltiples con cámara 21 G x 1". Con cámara de visualización de sangre. Código Interno: 031-0148, de acuerdo a Especificaciones Técnicas del producto, señaladas en Bases Administrativas.AGUJA MULTIPLE EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO VISIO PLUS con visor óptico de punción, MARCA VACUETTE®, GREINER BIO-ONE, 21G x 1. CON SELLO PREPICADO DE SEGURIDAD QUE ASEGURA INVIOLABILIDAD DEL PRODUCTO. PRESENTACION: CAJA x 100. COD: TC-450042-6M PROCEDENC $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000
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Agujas mariposa2000UnidadMariposas 21 G x 1 3/4 C/adaptador LUER. Con capsula para aguja. Código Interno: 031-0128, de acuerdo a Especificaciones Técnicas del producto, señaladas en Bases Administrativas.Mariposa 21G con sistema de seguridad NIPRO SPR+21G19 240 + Adaptador luer 87 $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.000 $ 654.000
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Agujas mariposa1000UnidadMariposas 23 G x 1 3/4 C/adaptador LUER PEDIA. Con capsula para aguja. Código Interno: 031-0129, de acuerdo a Especificaciones Técnicas del producto, señaladas en Bases Administrativas.Mariposa 23G con sistema de seguridad NIPRO SPR+23G19 240 + Adaptador luer 87 $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000
Total Neto $ 1.091.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.385
TOTAL OC $ 1.298.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.