|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2130-6568-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-08-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-74-LQ18 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2130-74-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Insumos y Farmacos |
|
Razón Social |
Hospital Las Higueras
|
|
R.U.T. |
61.607.202-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Alto Horno 777 - Higueras |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Recepción conforme de la factura, debido que el establecimiento está sujeto al envío de remesas por parte del Ministerio de Salud. El pago será dentro de los 45 días. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Las Higueras
|
|
R.U.T. |
61.607.202-1 |
|
Dirección de Facturación |
Alto Horno 777 - Higueras |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
23940 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alto Horno 777 - Higueras |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-08-2018 |
|
|
|
Proveedor |
INSUVAL S.A. |
|
Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
|
|
R.U.T. |
77.768.990-8 |
|
Sucursal |
INSUVAL S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51151509
| Clorhidrato de donepezilo | 600 | Comprimido | MEMANTINA CLORHIDRATO 10 MG COMPRIMIDO RECUBIERTO ORAL Código Anita 004-0445 | MEBRAL. MEMANTINA 10 MG CAJA X 60 LAB. GADOR DESPACHO 24 HRS FLETE PAGADO SIN MINIMO FACTURACIÓN |
$ 210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 126.000
|
$ 126.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 126.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.940
|
|
$ 149.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.