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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2130-6887-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Generada desde la Adq. 2130-1528-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Generada desde la Adq. 2130-1528-CO07
Servicios de Digitacion y activ. administrativas en AUGE
Periodo: SEPTIEMBRE DE 2007 |
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Proveniente de Licitación
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2130-1528-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Las Higueras |
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Razón Social |
Hospital Las Higueras
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alto Horno 777 - Higueras |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Las Higueras
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Facturación |
Alto Horno 777 - Higueras |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alto Horno 777 - Higueras |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Valeska Nicole Vidal Marin
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R.U.T. |
16.766.163-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Unidad | Personal administrativo temporal | COMPRA DE SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO ADM., PARA CUMPLIR FUNCIONES DE INGRESO DE INFORMACION Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL A.U.G.E., DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2007 |
$ 210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 210.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.