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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2130-7159-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2130-21-PC18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2130-115-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Insumos y Farmacos |
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Razón Social |
Hospital Las Higueras
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alto Horno 777 - Higueras |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago a 45 días, contados desde la fecha en que la factura es aceptada, según lo estipulado en las Bases Administrativas |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Las Higueras
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Facturación |
Alto Horno 777 - Higueras |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
10450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alto Horno 777 - Higueras |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-09-2018 |
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Proveedor |
Cencomex S.A. |
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Razón Social |
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
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R.U.T. |
96.515.660-7 |
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Sucursal |
Cencomex S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42272014
| Adaptadores o conectores de succión | 10 | Unidad | CONECTOR SWIVEL GIRATORIO “EQUIVALENTE A” (REF. 100250001) Código Interno 022-0050 | 100250001, CONECTOR SWIVEL REUSABLE PORTEX, PROCEDENCIA: USA PRESENTACIÓN: CAJA 10 U. EN EMPAQUE INDIVIDUAL MARCA: PORTEX |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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Total Neto
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$ 55.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.450
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$ 65.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.