Orden de Compra. Nº2130-7180-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-5-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-7180-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-5-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2130-5-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 157700
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S A
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S A
R.U.T. 92.448.000-9
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Clorhidrato de mebeverina100FrascoANTIESPASMODICO COMPUESTO GOTAS FC 15 ML CODIGO 017-0054ANTIESPASMODICO COMPUESTO GOTAS FC 15 ML CODIGO 017-0054 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Clorhidrato de amiodarona200FrascoDOMPERIDONA 10 MG/ML FC GOTARIO CODIGO 017-0056DOMPERIDONA 10 MG/ML FC GOTARIO CODIGO 017-0056 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Lactulosa300FrascoLACTULOSA 65% FRASCO 200 ML CODIGO 017-0022LACTULOSA 65% FRASCO 200 ML CODIGO 017-0022 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
Total Neto $ 830.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.700
TOTAL OC $ 987.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.