Orden de Compra. Nº2130-7797-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-19-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-7797-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-19-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2130-19-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 9750,3744
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2014
TítuloDescripción
Lugar y Horario de Entrega:

 

En Bodega de Escritorio, contacto: Sra. Margarita Cares, ubicada en el Zócalo del CAAAC del Hospital las Higueras.

Dirección: Alto Horno 777, Las Higueras Comuna Talcahuano

(Estampar: Orden de Compra o su NRO. en bulto e indicar en factura o Guía de Despacho)

Horario de atención: de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas.

 

Costo de flete, por cargo del proveedor, no se recibe mercaderías con flete por pagar.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso11ConoCódigo 047-0052 Hilo molinero cono de 500 grs.Hilo molinero cono de 500 grs. $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.994 $ 15.995
44121505
Sobres especiales4020UnidadCódigo 047-0141 Saco de papel C-3 para FarmaciaSaco de papel C-3 para Farmacia $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.080 $ 16.466
14111525
Papel multiuso113UnidadCódigo 047-0007 Carátulas de ColorCarátulas de Color $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.961 $ 10.993
14111525
Papel multiuso16OvilloCódigo 047-0053 Hilo molinero ovillo de 100 grs.Hilo molinero ovillo de 100 grs. $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.872 $ 7.864
Total Neto $ 51.318
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.750
TOTAL OC $ 61.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.