Orden de Compra. Nº2130-8039-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2130-1787-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-8039-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2130-1787-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 3ERA. JORNADA CENTRO DE RESPONSABILIDAD DEL SERV. DE MEDICINA, SOLICITADO A TRAVES DE ORD. N° 849/09-10-2007, PARA EL DIA JUEVES 15-11-2007 EN HORARIO DE 09:30 A 17:00 HRS.
Proveniente de Licitación 2130-1787-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna -1
Impuesto 93100
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CONSTRUCTORA AZTECA LIMITADA
R.U.T. 78.328.600-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111603
COFFE BREAK 1 (120 EN TOTAL)60UnidadCOFFE BREAK 1 (120 EN TOTAL)COFFEE BREAK PARA APROXIMADAMENTE 60 PERSONAS, QUE ASISTIRAN A JORNADA "CENTRO DE RESPONSABILIDAD", A REALIZARSE EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2007 (JORNADA COMPLETA). CONSIDERAR 02 BREAK EN EL DIA. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
90101604
ALMUERZO60UnidadALMUERZOALMUERZOS PARA 60 PERSONAS QUE ASISTIRAN A JORNADA "CENTRO DE RESPONSABILIDAD", A REALIZARSE EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2007. INDICAR MENU. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
90111603
ARRIENDO DE SALON1UnidadARRIENDO DE SALONSERVICIOS DE SALON DE REUNIONES, CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS, PARA LA REALIZACION DE JORNADA "CENTRO DE RESPONSABILIDAD", A REALZARSE EL DIA 15-11-2007 EN JORNADA COMPLETA. CONSIDERAR BIOMBO PARA SEPARAR SALA, PARA TRABAJO EN LA TARDE. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
45111901
AMPLIFICACION1UnidadAMPLIFICACIONSERVICIO DE AMPLIFICACION PARA JORNADA "CENTRO DE RESPONSABILIDAD" A REALIZARSE EL DIA 15-11-2007 EN JORNADA COMPLETA. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
60121143
TELON1UnidadTELONLIENZO O TELON PARA SER UTILIZADO EN JORNADA "CENTRO DE RESPONSABILIDAD", A REALIZARSE EL DIA 15-11-2007. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.100
TOTAL OC $ 583.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.