Orden de Compra. Nº2130-8608-SE11 "TRASLADO DE PERSONAL DE BANCO DE SANGRE."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-8608-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2011
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE PERSONAL DE BANCO DE SANGRE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2130-177-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lionel Pardo ortega
Razón Social LIONEL SANTOS PARDO ORTEGA
R.U.T. 7.391.662-3
Sucursal Lionel Pardo ortega
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de taxi1Unidad no definidaSERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL CON PRODUCTOS DE BANCO DE SANGRE HHT AL BANCO DE SANGRE HOSP. REGIONAL DE CONCEPCION, IDA Y REGRESO MES DE OCTUBRE 2011. PAGO DE FACTURA Nº 218 DEL 31-10-2011. LIC: 2130-177-L111..SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL CON PRODUCTOS DE BANCO DE SANGRE HHT AL BANCO DE SANGRE HOSP. REGIONAL DE CONCEPCION, IDA Y REGRESO MES DE OCTUBRE 2011. PAGO DE FACTURA Nº 218 DEL 31-10-2011. LIC: 2130-177-L111. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 300.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.