Orden de Compra. Nº2130-9142-SE13 "Adquisición Malla metálica para alimentación.-"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-9142-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Malla metálica para alimentación.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 57159,6
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electricidad La Ampolleta
Razón Social SOC COMERCIAL ROCA LIMITADA
R.U.T. 77.830.090-7
Sucursal Electricidad La Ampolleta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla20Unidad no definidaMalla Metálica 0.50 Mts  $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.840 $ 300.840
Total Neto $ 300.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.160
TOTAL OC $ 358.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.