Orden de Compra. Nº2130-9342-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-74-LQ18// 2130-24-PC18 // Suministro de medicamentos Tabla 3 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-9342-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-74-LQ18// 2130-24-PC18 // Suministro de medicamentos Tabla 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2130-74-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO QUE EL ESTABLECIMIENTO ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD. EL PAGO SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 107213,2
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVARTIS CHILE S A
Razón Social NOVARTIS CHILE S A
R.U.T. 83.002.400-k
Sucursal NOVARTIS CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51151814
Clorhidrato de betaxolol90UnidadBETAXOLOL SOLUCION OFTALMICA 0.5 % Código Anita 017-0010743637 BETOPTIC; BETAXOLOL 0,5% FRASCO 5 ML SOLUCIÓN GOTAS OFTALMICAS. REGISTRO ISP F-3241-15 FABRICANTE Y-O EMPACADOR PRODUCTO TERMINADO NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A. BRASIL. VENCIMIENTO 31-07-2019 PLAZO DE ENTREGA: 48 HORAS EN DIAS HÁBILES, VALOR FLETE IN $ 4.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.900 $ 441.900
51151606
Tropicamida10FrascoTROPICAMIDA SOLUCION OFTALMICA 1 % FRASCO 15 ML Código Anita 017-0047741619 MYDRIACYL; TROPICAMIDA 1% FRASCO 15 ML SOLUCIÓN GOTAS OFTALMICAS. REGISTRO ISP F-1180-18. FABRICADO POR NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A. BRASIL. VENCIMIENTO 30-08-2019 PLAZO DE ENTREGA: 48 HORAS EN DIAS HÁBILES, VALOR FLETE INCLUIDO. SIN MÍNIMO DE FACTUR $ 12.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.380 $ 122.380
Total Neto $ 564.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.213
TOTAL OC $ 671.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.