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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2131-101-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Petorca |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Petorca
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Portales 367 La ligua V Region |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
RECURSOS DE EMERGENCIA EN TRAMITE |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Petorca
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
193800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2018 |
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Proveedor |
navatierra |
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Razón Social |
DEBORACH FRANCYS OLMOS TAPIA
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R.U.T. |
10.352.918-2 |
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Sucursal |
navatierra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78102102
| Transporte de agua | 510 | Metro Cúbico | LIMITE DE 1 VIAJE DIARIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE 30 M3. PARA LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017. | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.020.000
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$ 1.020.000
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Total Neto
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$ 1.020.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 193.800
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$ 1.213.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.