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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2131-101-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ORASMI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
37361,4138 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCIÓN DE ENTREGA | DIRECCIÓN: CALLE 4 CASA 8, POBLACION TIRO AL BLANCO, LA LIGUA NOMBRE: MARÍA FERNANDA MARIN VIDAL TELÉFONO:984060542 / 985031784 |
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Proveedor |
Soc. Agricola Comercial Discentro S.A. |
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Razón Social |
SOCIEDAD AGRICOLA COMERCIAL DISCENTRO S.A.
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R.U.T. |
79.731.370-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Soc. Agricola Comercial Discentro S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102212
| Plancha de cinc | 18 | Unidad no definida | ZINC ALUM ACANALADO 0,35MM*851*3MT | |
$ 10.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.632
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$ 196.639
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Total Neto
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$ 196.639
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.361
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$ 234.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.