|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2131-108-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Construcción ORASMI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
|
|
R.U.T. |
60.511.057-6 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
|
Comuna |
La Ligua
|
|
Impuesto |
41193,33 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA |
|
Razón Social |
MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA
|
|
R.U.T. |
81.152.700-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30141507
| Aislamiento de tabla rígida | 20 | Unidad | Internit 4mm | |
$ 8.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 168.000
|
$ 168.000
|
30161509
| Tablero de yeso | 15 | Unidad | Vulcanita 10mm | |
$ 3.254,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.810
|
$ 48.807
|
|
|
Total Neto
|
$ 216.807
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.193
|
|
$ 258.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.