Orden de Compra. Nº2131-127-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-15-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2131-127-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-15-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2131-15-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 168
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 18526957,475
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA
Razón Social JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA
R.U.T. 11.942.559-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1Unidad no definidaSERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIÓN ALJIBE PARA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN MODALIDAD DE ENTREGAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES, DE LA COMUNA DE LA LIGUA POR EL PERIODO ENERO A MARZO 2024  $ 92.169.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.169.350 $ 92.169.350
78102102
Transporte de agua3560,635Metro CúbicoSERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES ALJIBES EN MODALIDAD DE ENTREGAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES, DE LA COMUNA DE LA LIGUA POR EL PERIODO ENERO A MARZO 2024servicio agua potable $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340.953 $ 5.340.953
Total Neto $ 97.510.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.526.957
TOTAL OC $ 116.037.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.