Orden de Compra. Nº2131-139-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-3-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2131-139-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-3-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2131-3-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 200
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 6691657,5
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS OLMOS SPA
Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS LOS OLMOS SPA
R.U.T. 77.540.957-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOS OLMOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102102
Transporte de agua7826,5Metro CúbicoSERVICIO DE ABASTECIMIENTO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES ALJIBES PARA EL SECTOR DE EL CARMEN (SSR EL CARMEN) DE LA COMUNA DE LA LIGUA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023VALOR UNITARIO EN NETO POR M3 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.219.250 $ 35.219.250
Total Neto $ 35.219.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.691.658
TOTAL OC $ 41.910.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.