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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2131-139-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-3-LQ23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2131-3-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
6691657,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOS OLMOS SPA |
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Razón Social |
INVERSIONES Y SERVICIOS LOS OLMOS SPA
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R.U.T. |
77.540.957-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOS OLMOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78102102
| Transporte de agua | 7826,5 | Metro Cúbico | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES ALJIBES PARA EL SECTOR DE EL CARMEN (SSR EL CARMEN) DE LA COMUNA DE LA LIGUA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 | VALOR UNITARIO EN NETO POR M3 |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.219.250
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$ 35.219.250
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Total Neto
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$ 35.219.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.691.658
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$ 41.910.908
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.