Orden de Compra. Nº2131-152-SE24 "VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2131-152-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2024
Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2131-16-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 197
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 3682200
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones y Transporte Silva SpA
Razón Social COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE AGUA CONSTRUCC
R.U.T. 77.502.512-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones y Transporte Silva SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102102
Transporte de agua1652,3Metro CúbicoServicio de Abastecimiento, transporte y entrega de Agua potable mediante camiones aljibes para la localidad de San José, de la comuna de Cabildo por el periodo desde 01 al 31 de Enero 2024  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.609.200 $ 6.609.200
78102102
Transporte de agua1545,7Metro CúbicoServicio de Abastecimiento, transporte y entrega de Agua potable mediante camiones aljibes para la localidad de San José, de la comuna de Cabildo por el periodo desde el 01 al 29 de Febrero 2024.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.182.800 $ 6.182.800
78102102
Transporte de agua1647Metro CúbicoServicio de Abastecimiento, transporte y entrega de Agua potable mediante camiones aljibes para la localidad de San José de la comuna de Cabildo por el periodo desde el 01 al 31 de Marzo 2024.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.588.000 $ 6.588.000
Total Neto $ 19.380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.682.200
TOTAL OC $ 23.062.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.