Orden de Compra. Nº
2131-159-SE23
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VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2131-159-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T.
60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra
Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 214
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T.
60.511.057-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna
La Ligua
Impuesto
17056915,125
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES Y SERVICIOS DHOP SPA
Razón Social
INVERSIONES Y SERVICIOS DHOP SPA
R.U.T.
77.413.391-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INVERSIONES Y SERVICIOS DHOP SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos
1
Mes
ARRIENDO CAMION ALJIBES A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
$ 26.880.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.880.000
$ 26.880.000
78111808
Arriendo de vehículos
1
Mes
ARRIENDO CAMION ALJIBES A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
$ 27.390.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.390.000
$ 27.390.000
78111808
Arriendo de vehículos
1
Mes
ARRIENDO CAMION ALJIBES A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
$ 28.020.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.020.000
$ 28.020.000
83101501
Abastecimiento de agua
958,1
Metro Cúbico
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395.250
$ 2.395.250
83101501
Abastecimiento de agua
990,65
Metro Cúbico
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.476.625
$ 2.476.625
83101501
Abastecimiento de agua
1044,545
Metro Cúbico
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.611.363
$ 2.611.363
Total Neto
$ 89.773.238
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.056.915
TOTAL OC
$ 106.830.153
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.