Orden de Compra. Nº2131-159-SE23 "VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2131-159-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2023
Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 214
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 17056915,125
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES Y SERVICIOS DHOP SPA
Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS DHOP SPA
R.U.T. 77.413.391-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES Y SERVICIOS DHOP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1MesARRIENDO CAMION ALJIBES A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022  $ 26.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880.000 $ 26.880.000
78111808
Arriendo de vehículos1MesARRIENDO CAMION ALJIBES A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022  $ 27.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.390.000 $ 27.390.000
78111808
Arriendo de vehículos1MesARRIENDO CAMION ALJIBES A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022  $ 28.020.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.020.000 $ 28.020.000
83101501
Abastecimiento de agua958,1Metro CúbicoDISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395.250 $ 2.395.250
83101501
Abastecimiento de agua990,65Metro Cúbico DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.476.625 $ 2.476.625
83101501
Abastecimiento de agua1044,545Metro Cúbico DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.363 $ 2.611.363
Total Neto $ 89.773.238
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.056.915
TOTAL OC $ 106.830.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.