Orden de Compra. Nº2131-166-SE23 "Viaje y Distribución de agua Potable"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2131-166-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Viaje y Distribución de agua Potable
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 225
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 2935842
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transporte silva SpA
Razón Social COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE AGUA CONSTRUCC
R.U.T. 77.502.512-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal transporte silva SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua381,3Metro CúbicoVIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE EL QUEMADO/LA CANTERA COMUNA DE CABILDO, ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 ENERO DE ENERO DEL 2023.  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.338.200 $ 5.338.200
83101501
Abastecimiento de agua344,4Metro CúbicoVIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE EL QUEMADO/LA CANTERA COMUNA DE CABILDO, ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.821.600 $ 4.821.600
83101501
Abastecimiento de agua378Metro CúbicoVIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE EL QUEMADO/LA CANTERA COMUNA DE CABILDO, ENTRE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023.  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292.000 $ 5.292.000
Total Neto $ 15.451.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.935.842
TOTAL OC $ 18.387.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.