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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2131-19-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Petorca |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Petorca
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Portales 367 La ligua V Region |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
RECURSOS DE EMERGENCIA EN TRAMITE |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Petorca
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
1140053,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA |
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Razón Social |
JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA
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R.U.T. |
11.942.559-K |
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Sucursal |
JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101710
| Fuentes de agua potable | 312 | Metro Cúbico | VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE 13 M3, A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. | |
$ 11.539,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600.168
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$ 3.600.168
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48101710
| Fuentes de agua potable | 208 | Metro Cúbico | VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE 13 M3, A LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. | |
$ 11.539,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400.112
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$ 2.400.112
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Total Neto
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$ 6.000.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.140.053
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$ 7.140.333
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.