Orden de Compra. Nº2131-19-SE24 "VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2131-19-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 46470960
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUZZIO Publicidad, Transporte y Construccion
Razón Social SOCIEDAD MUZZIO & BANNER PUBLICIDAD MARKETING LIMI
R.U.T. 76.234.169-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MUZZIO Publicidad, Transporte y Construccion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102102
Transporte de agua18616Metro CúbicoSERVICIO DE ABASTECIMIENTO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE AGUA MEDIANTE CAMIÓN ALJIBE A LA COOPERATIVA DE VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO AÑO 2023  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.772.000 $ 83.772.000
78102102
Transporte de agua17964Metro CúbicoSERVICIO DE ABASTECIMIENTO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE AGUA MEDIANTE CAMIÓN ALJIBE A LA COOPERATIVA DE VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2023  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.838.000 $ 80.838.000
78102102
Transporte de agua17772Metro CúbicoSERVICIO DE ABASTECIMIENTO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE AGUA MEDIANTE CAMIÓN ALJIBE A LA COOPERATIVA DE VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2023  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.974.000 $ 79.974.000
Total Neto $ 244.584.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.470.960
TOTAL OC $ 291.054.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.