Orden de Compra. Nº
2131-210-SE23
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VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2131-210-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T.
60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra
Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 296
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T.
60.511.057-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna
La Ligua
Impuesto
17483607,625
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES Y SERVICIOS DHOP SPA
Razón Social
INVERSIONES Y SERVICIOS DHOP SPA
R.U.T.
77.413.391-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INVERSIONES Y SERVICIOS DHOP SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos
1
Mes
ARRIENDO CAMION ALJIBES (DESCUENTO APLICADO) A LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
$ 28.620.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.620.000
$ 28.620.000
78111808
Arriendo de vehículos
1
Mes
ARRIENDO CAMION ALJIBES (DESCUENTO APLICADO) A LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
$ 28.050.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.050.000
$ 28.050.000
78111808
Arriendo de vehículos
1
Mes
ARRIENDO CAMION ALJIBES (DESCUENTO APLICADO) A LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022
$ 27.540.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.540.000
$ 27.540.000
83101501
Abastecimiento de agua
1034,9
Metro Cúbico
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.587.250
$ 2.587.250
83101501
Abastecimiento de agua
1020,21
Metro Cúbico
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550.525
$ 2.550.525
83101501
Abastecimiento de agua
1068,485
Metro Cúbico
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.671.213
$ 2.671.213
Total Neto
$ 92.018.988
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.483.608
TOTAL OC
$ 109.502.596
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.