Orden de Compra. Nº2131-211-SE23 "VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2131-211-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2023
Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 304
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 2009440
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Danilo Saavedra Garay
Razón Social DANILO RODRIGO SAAVEDRA GARAY
R.U.T. 10.527.002-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Danilo Saavedra Garay
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua325Metro CúbicoVIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE PICHILEMU, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000
83101501
Abastecimiento de agua361Metro CúbicoVIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE PICHILEMU, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.888.000 $ 2.888.000
83101501
Abastecimiento de agua100,8Metro CúbicoVIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA DE PICHILEMU, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.400 $ 806.400
83101501
Abastecimiento de agua111,6Metro CúbicoVIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA DE PICHILEMU, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.800 $ 892.800
83101501
Abastecimiento de agua312Metro CúbicoVIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE PICHILEMU, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496.000 $ 2.496.000
83101501
Abastecimiento de agua111,6Metro CúbicoVIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA DE PICHILEMU, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.800 $ 892.800
Total Neto $ 10.576.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.009.440
TOTAL OC $ 12.585.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.