Orden de Compra. Nº
2131-211-SE23
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VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2131-211-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T.
60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra
Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 304
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T.
60.511.057-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna
La Ligua
Impuesto
2009440
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Danilo Saavedra Garay
Razón Social
DANILO RODRIGO SAAVEDRA GARAY
R.U.T.
10.527.002-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Danilo Saavedra Garay
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua
325
Metro Cúbico
VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE PICHILEMU, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600.000
$ 2.600.000
83101501
Abastecimiento de agua
361
Metro Cúbico
VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE PICHILEMU, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.888.000
$ 2.888.000
83101501
Abastecimiento de agua
100,8
Metro Cúbico
VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA DE PICHILEMU, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806.400
$ 806.400
83101501
Abastecimiento de agua
111,6
Metro Cúbico
VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA DE PICHILEMU, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 892.800
$ 892.800
83101501
Abastecimiento de agua
312
Metro Cúbico
VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE PICHILEMU, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.496.000
$ 2.496.000
83101501
Abastecimiento de agua
111,6
Metro Cúbico
VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA DE PICHILEMU, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 892.800
$ 892.800
Total Neto
$ 10.576.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.009.440
TOTAL OC
$ 12.585.440
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.