|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2131-226-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-12-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
|
|
R.U.T. |
60.511.057-6 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
|
Comuna |
La Ligua
|
|
Impuesto |
44552496,56 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-12-2021 |
|
|
|
Proveedor |
VALLE NEVADO SPA |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA VALLE NEVADO SPA
|
|
R.U.T. |
77.060.941-0 |
|
Sucursal |
VALLE NEVADO SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101501
| Abastecimiento de agua | 12613,6 | Metro Cúbico | VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR, ENTRE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. | |
$ 18.590,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 234.486.824
|
$ 234.486.824
|
|
|
Total Neto
|
$ 234.486.824
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 44.552.497
|
|
$ 279.039.321
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.